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會(huì)計(jì)這個(gè)職業(yè)是比較受歡迎的職業(yè),會(huì)計(jì)有很多個(gè)小種類,今天要說的是物業(yè)費(fèi)發(fā)票怎么做賬 ,對(duì)于這個(gè)職業(yè)不是很了解的可以看一下先預(yù)付電費(fèi)款,后開具電費(fèi)發(fā)票如何做賬,和其他公司一起分?jǐn)偽飿I(yè)費(fèi)等怎么做賬呢,物業(yè)會(huì)計(jì)怎么做賬?,物業(yè)費(fèi)怎么做賬,財(cái)務(wù)臺(tái)賬表格怎么做?,預(yù)收物業(yè)費(fèi)收入如何做賬??。
1、6月預(yù)付電費(fèi)時(shí)分錄借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款2、6月計(jì)提電費(fèi)時(shí)分錄借:管理費(fèi)用或制造費(fèi)用 貸:預(yù)提費(fèi)用 3、7月收到電費(fèi)發(fā) 票時(shí)分錄借:預(yù)提費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款預(yù)付賬款科目借方核算的是你支付給供電公司的電費(fèi)款,貸方核算的是你收到供電公司發(fā) 票金額。你6月計(jì)提電費(fèi)的分錄貸方不該計(jì)入預(yù)付賬款科目而應(yīng)計(jì)入預(yù)提費(fèi)用科目核算。預(yù)提費(fèi)用科目借方核算的是從供電公司購買的電費(fèi)金額,貸方核算的是你公司預(yù)提計(jì)入成本或費(fèi)用的金額。希望能幫助到你。
象水、電、網(wǎng)絡(luò)、電話費(fèi),物業(yè)費(fèi)都是有發(fā)票的,可以索取發(fā)票就是,可能又給對(duì)方公司了吧。那你只能到外面花點(diǎn)稅錢,開發(fā)票了,不要,就要對(duì)方公司開給你呀,當(dāng)然,你也可以把自己在外消費(fèi)的發(fā)票,作這筆開支抵上。
物業(yè)這個(gè)行業(yè)想要拿到很高的工資,你要有高智商高情商,能力高,能寫會(huì)算,基本的賬務(wù)處理及會(huì)計(jì)核算,基本的管理方案,年度月度預(yù)算,對(duì)內(nèi)能管理,對(duì)外能講道理,會(huì)為人處事。物業(yè)會(huì)計(jì)的苦,很多人都不懂,業(yè)務(wù)看似簡單,賬務(wù)處理卻一點(diǎn)兒也不簡單,因?yàn)楹芏嗳粘I(yè)務(wù)的背后牽扯出來都是大boss級(jí)的賬務(wù)難題!今天,和大家分享:物業(yè)會(huì)計(jì)86筆真賬處理,我們一起來看~首先,我們以鄭州天一物業(yè)管理有限公司為例:物業(yè)會(huì)計(jì)做賬1、預(yù)借差旅費(fèi)2021年06月01日,財(cái)務(wù)部張曉借差旅費(fèi)6000.00元,現(xiàn)金支付。賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)收款-張曉 6000貸:庫存現(xiàn)金 60002、報(bào)銷差旅費(fèi)2021年06月03日,張曉出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)4240.00元并退回多余款項(xiàng)。賬務(wù)處理:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 3992.29應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 247.71庫存現(xiàn)金 1760貸:其他應(yīng)收款-張曉 60003、收到房租2021年06月05日,收到租戶張磊繳納的房租,現(xiàn)金3200元。賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金 3200貸:主營業(yè)務(wù)收入 2935.78應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 264.224、出納將租金存入銀行2021年06月05日,出納趙倩將收到張磊的租金3200元存入銀行。賬務(wù)處理:借:銀行存款-工行中原支行 3200貸:庫存現(xiàn)金 32005、裝修押金2021年06月05日,收到佳購商品有限公司通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的裝修押金20000.00元。賬務(wù)處理:借:銀行存款-工行中原支行 20000貸:其他應(yīng)付款-鄭州佳購商品有限公司 200006、確認(rèn)6月份物業(yè)費(fèi)收入2021年06月07日,確認(rèn)6月份物業(yè)管理費(fèi),現(xiàn)金收入334300.00元(含稅)。賬務(wù)處理:借:庫存現(xiàn)金 334300主營業(yè)務(wù)收入 315377.36貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 18922.647、發(fā)放上月員工工資2021年06月15日,發(fā)放上月員工工資。賬務(wù)處理:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 136950貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 14911.04應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 131.16銀行存款-工行中原支行 121907.808、繳納社保和個(gè)稅2021年06月15日,繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及個(gè)人所得稅。(個(gè)人承擔(dān)社保金額為14911.04元,企業(yè)承擔(dān)金額為37495.04元。)賬務(wù)處理:借:應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)) 37495.04其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 14911.04應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 185.16貸:銀行存款-工行中原支行 52591.249、繳納上月增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加10、收取停車費(fèi)11、將停車費(fèi)存入銀行12、支付工程修理費(fèi)13、收取租金14、收取水電費(fèi)15、將收取各業(yè)主的水電費(fèi)存入銀行2021年06月25日,將現(xiàn)金收取各業(yè)主的水電費(fèi)38000元存入銀行。賬務(wù)處理:借:銀行存款-工行中原支行 38000貸:庫存現(xiàn)金 3800016、支付安保費(fèi)17、計(jì)提本月工資18、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊19、轉(zhuǎn)出多交增值稅20、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益21、計(jì)提本月所得稅費(fèi)用……篇幅有限,今天先和大家分享到這,希望對(duì)大家工作有幫助哦~
如果是收到物業(yè)費(fèi)的借:銀行存款 貸:經(jīng)營收入--物業(yè)管理收入如果是支付物業(yè)費(fèi)的借:管理費(fèi)用---物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)
財(cái)務(wù)到底有多忙?日常工作:做賬、填表、付款、報(bào)銷、發(fā)工資、發(fā)票臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅……暗訪各大集團(tuán)公司30天,精心匯總2021最全財(cái)務(wù)臺(tái)賬表格,今日奉上!各種臺(tái)賬只要你想要的都有:出納臺(tái)賬應(yīng)收應(yīng)付賬款臺(tái)賬工資臺(tái)賬固定資產(chǎn)臺(tái)賬差旅費(fèi)報(bào)銷臺(tái)賬財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷臺(tái)賬發(fā)票臺(tái)賬成本支出臺(tái)賬商品進(jìn)銷存臺(tái)賬工程臺(tái)賬房地產(chǎn)臺(tái)賬建筑業(yè)臺(tái)賬物業(yè)臺(tái)賬……部分展示出納臺(tái)賬出納日?qǐng)?bào)表應(yīng)收應(yīng)付來往對(duì)賬應(yīng)收應(yīng)付賬款臺(tái)賬報(bào)表固定資產(chǎn)臺(tái)賬固定資產(chǎn)登記固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表差旅費(fèi)報(bào)銷臺(tái)賬部門費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)賬商品進(jìn)銷存臺(tái)賬庫存統(tǒng)計(jì)表發(fā)票臺(tái)賬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票登記物業(yè)管理費(fèi)臺(tái)賬物業(yè)費(fèi)明細(xì)匯總表工程臺(tái)賬工程項(xiàng)目合同及付款臺(tái)賬房地產(chǎn)開發(fā)成本臺(tái)賬房地產(chǎn)銷售銷控臺(tái)賬……篇幅有限,想要領(lǐng)取完整噠 下方//評(píng)論區(qū)//留言:想要,點(diǎn)擊小編頭像,私/我/回/復(fù):財(cái)務(wù)臺(tái)賬,即/可/免/費(fèi)/領(lǐng)/取關(guān)/注/微/信/公/眾/號(hào)/:輕/松/會(huì)/計(jì)/學(xué)/習(xí)/,學(xué)習(xí)更多會(huì)計(jì)知識(shí)!
可以暫掛在預(yù)收帳款內(nèi):借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:預(yù)收帳款注意:預(yù)收帳款科目不能掛時(shí)間太長,超過一年,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)轉(zhuǎn)入收入,也就是說當(dāng)年內(nèi)處理掉,如果一年內(nèi)還沒有開出發(fā)票,可以自己先欲交上稅款,待開發(fā)票報(bào)稅時(shí),在已交稅款沖減.
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